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时光不老,我们不散
于2021-04-27 16:51 发布 1644次浏览
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-04-27 16:58
补开不用再交税嘛,也不用在确认收入 在备注栏注明不开发票就行吗?还是有其他条件
时光不老,我们不散 追问
2021-04-27 17:06
那我补开出来的票记账联怎么办了
2021-04-27 17:24
以前的分录:借 预收账款 贷 提供服务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 补开发票后怎么跟改
2021-04-27 17:33
补开发票哪里来的银行存款增加了
2021-04-27 17:35
你写的这是去年确认的不开票收入分录 但是今年补开去年发票 又该怎样根据补开票记账联写今年的会计分录
2021-04-27 17:50
去年分录为什么错啦 照您的意思如果今年不补开发票,去年分录就是对的,今年补开发票,去年分录就是错的
2021-04-27 17:57
有啊,我给你的这个分录是后期确认收冲销前面收到款式做的预收账款,(银行收款是业务没有开始之前收的,已做银行存款处理,几个月之后业务发生才确认不开票收入)
2021-04-27 18:02
对方需要 那就是不可以补开发票喽
2021-04-27 18:10
那您之前说的可以补开发票是在什么情况下可以
紫藤老师 解答
2021-04-27 16:52
你好,今年可以补开发票给对方
2021-04-27 17:00
已经确认为收入。去年就已经纳税的
2021-04-27 17:07
如果现在开发票,那么修改以前的凭证,应该计入往来科目
2021-04-27 17:30
正确的分录借 银行存款贷预收账款借 预收账款贷 提供服务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
2021-04-27 17:34
如果你预收账款的,肯定银行存款增加
2021-04-27 17:36
你可以把错误的冲掉,然后作对的分录
2021-04-27 17:51
以前的分录:借 预收账款 贷 提供服务收入 应交税费-应交增值税(销项税)你去年没有收到银行存款吗?
2021-04-27 17:53
借 预收账款 贷 提供服务收入 应交税费-应交增值税(销项税)这个分录应该是你开发票才做的
2021-04-27 17:54
建议你不需要在开发票了,去年的已经纳税了,无票收入
2021-04-27 18:03
不可以补开发票,相当于去年的已经纳税了,无票收入
2021-04-27 19:40
你如果没有做预收账款,可以开发票
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紫藤老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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