老师公司这个月买了一台打印机开的专票2800,请问我这个月做分录可以直接做借:管理费用 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 贷:银行存款吗?
悟空
于2021-04-25 11:10 发布 583次浏览
- 送心意
萱萱老师
职称: 中级会计师
2021-04-25 11:11
你好,专票认证了吗?
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你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28

你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42

你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
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