老师 预提的工资 实际发放不一致再冲回吗 例如 借:管理费100 贷:应付职工薪酬100 实际发放90 借:应付职工薪酬100 贷:管理费10 银行存款90吗 这样对吗
WQY
于2021-04-24 17:04 发布 732次浏览
- 送心意
文文文老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10

不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52

你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
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