老师,我公司是从别人那购买的,现在我们公司还有两个项目是以前公司签订协议在做的,是用这个公司投标的的项目,以前挂靠项目有十多个,都完工了,现在有这样一个问题:完工的项目中有两个的资金不能全部到位,一个是因为债务重整少记我公司5000元,我已做坏账损失。另一个是结算时核减了20000元,如本来计算工程量是140000元,对方开来成本票126000元(按90%开的成本票),现在被核减的结算价是120000元,我们该怎么做这边账?

悦
于2021-04-24 06:11 发布 511次浏览
- 送心意
问答小助手
职称: 中级会计师,注册会计师,初级会计师
相关问题讨论
同学您好,该问题暂无老师能解答,非常抱歉
2021-04-24 20:29:22
您好同学
你的问题是什么呢?
2022-03-15 14:13:54
同学你好,坏账准备,科目期末需要转入本年利润吗?——不需要;坏账准备是应收款项的备抵科目 ;
2022-04-01 16:39:23
您好
因为有月初的1.5 所以本月只计提0.5的坏账准备
2019-03-20 07:43:00
你好同学,本期冲回坏账是0,应计提额是10000
2023-04-16 19:02:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


