老师年初应交税费城建等附加税与实际应交数不相符,怎么调 到与实际相附呢,比如应交税费上年结转贷方:1186.32,到10份时余额是贷方:589,下月实际应交的是13,请问如何调呢,可以详细解答一下吗,是否牵涉到以前年度损益调整呢
云
于2016-11-16 15:10 发布 1233次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-16 15:20
那不调行不行
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你好!可以直接计入当期营业外收入
2021-01-06 13:37:21

借;应交税费 贷;以前年底损益调整 (差额 )
2016-11-16 15:11:13

您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07

你好 ; 那也是走以前年度损益调整来调整 损益科目的 。 不是直接 红冲在重新做的
2021-11-11 12:29:40

跨年度调整损益类科目会使用到以前年度损益调整这个科目。
2021-09-02 13:50:28
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