- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
发票是谁给谁开的呢
2021-04-23 08:02:58

借,无形资产43000
固定资产8000+7000
贷,银行存款58000
2022-04-30 01:28:20

你好,甲方扣保质金
借;其他应收款,贷;应收账款
2020-08-04 09:15:06

你好,12月5日收到了项目竣工验收单,是出包工程来的,合同金额 100000,预算价 200000 ,决算价193422------决算价就形成固定资产金额了
借:固定资产 193422
贷:其他应付款----xx建筑公司 193422
12月15日支付用银行转账支票支付了工程余款17922,同时有建筑业的专用发票(工程余款的)
这个分录怎么做呀,
借 :其他应付款----xx建筑公司 17922
贷 :银行存款 17922
以前的付款,可以用“其他应付款----xx建筑公司” 科目里的金额冲
2019-08-19 10:35:18

借:在建工程 890 贷:应付账款/银行存款 890
借:固定资产 890 贷:在建工程 890
2020-08-04 10:01:59
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