我们前期没有实收资本,发生的费用,都直接报销了。这些报销的费用,老板说都得算他的资本,我做的分录:借:管理费用 贷:其他应付款 -员工-老总 那其他应付款 怎么结转到实收资本还是其他权益类科目?
天会亮、心会暖
于2016-11-15 15:07 发布 991次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-15 15:11
这是老总一个人的,到最后如何结转啊
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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邹老师 解答
2016-11-15 15:08
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2016-11-15 15:11