我们前期没有实收资本,发生的费用,都直接报销了。这些报销的费用,老板说都得算他的资本,我做的分录:借:管理费用 贷:其他应付款 -员工-老总 那其他应付款 怎么结转到实收资本还是其他权益类科目?

天会亮、心会暖
于2016-11-15 15:07 发布 1050次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-15 15:11
这是老总一个人的,到最后如何结转啊
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你好!你做红字分录冲减,然后汇算调增
2024-04-22 18:34:37
你好,是的,分录是正确的
2022-04-12 15:53:28
同学你好
暂估的红冲然后按照发票来做蓝字分录
2022-03-08 16:25:56
同学你好
这个都有发票吗
2022-03-07 10:01:42
您好,这种是可以的啊
2022-01-19 20:01:42
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2016-11-15 15:08
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2016-11-15 15:11