老师,我们是商场联营销售,合同签订的是服装联营扣点销售,扣点按10%收取,比如这个月销售了50000元,商户结账45000元,那么接下来账务处理怎么做才能符合要求呢
昏睡的树叶
于2016-11-15 13:23 发布 1151次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-15 15:54
老师,这笔款项是货款,为什么要记其他应付款?
相关问题讨论

您好!比如您收到钱的时候,借:其他应付款 45000 现金5000 贷:主营业务收入 5000/1.03 应交税费-应交增值税5000/1.03*0.03
2016-11-15 14:24:24

借预付账款贷,短期借款,收到借银行存款贷预付账款。
2020-06-18 16:00:04

如果暂估没有记账 结算时直接按开来的实际金额发票处理
2018-11-15 09:20:01

您好,工程结算是工程施工的备抵科目。工程施工-合同毛利是过渡科目,核算项目亏损还是盈利的
2019-03-05 09:02:43

你暂估入账的话,按暂估金额入账
结算时,冲减暂估,然后按结算金额入账
2018-11-15 08:52:48
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宋生老师 解答
2016-11-15 14:24
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