老师,北京注册的公司,可以在武汉申报税费和开具发 问
可以在武汉的网上开票和申报税的 答
老师,请问一下,公司要转股,现在账上有固定资产,请问 问
同学,你好 不影响的 答
老师,我我们其他应收款,有22年10月之前的60多万,由 问
是的,就那样处理就行 答
老师,生产企业给客户报价,怎么算报价? 问
关键是你想赚多少钱,就从成本的基础上加上赚钱的比例 答
老师,请教个问题:公司从村里租赁了房子作为职工宿 问
预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 答

新增的一般纳税人,交纳税款时,是借应交税费-未交增值税 贷银行存款,还是 借应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款??交纳是应该在哪个科目里呀????
答: 你好,借应交税费-未交增值税 贷银行存款 是这样做分录
老师好,我有个问题,我家是一般纳税人、有一个负数发票冲原来销售-原来是、借;银存10000,贷:主营、8849.56,贷;应交税费-增值税-销项税1150,44,现在原路冲回分录怎么做啊?银行存款也不能是负数吧?分录怎么做啊?谢谢老师
答: 那就是应收账款的负数发生
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,一般纳税人收到金税盘普通发票做账,借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:银行存款行吗?
答: 你好 借管理费用办公费 贷银行 需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数









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坚持-成功 追问
2021-04-19 17:33
辜老师 解答
2021-04-19 17:34
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2021-04-19 17:35
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