印花税营业账簿是按哪个金额来申报的,如果2025年 问
按这个思路统计 买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计. 跟个体户或者自然人的买卖合同除外,不交印花税 答
老师,好,之前转去s公司多笔往来款挂预付账款。,现在 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好,包装在购买的时候我做了分录借包装物-纸 问
同学,你好 借:成本、费用 贷:包装物-纸箱 答
老师,我们销售了一套模具,只开了一半的票,那我成本 问
你好,与收入相匹配 答
老师资产负债表的期末余额=年初余额➕利润表的本 问
是这个:资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数✚利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配 答
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小规模纳税人开给顾客的普通发票,计入应交税费~应交增值税吗?一般纳税人给小规模纳税人开的普票,进项税额能匹出来吗?一般纳税人给小规模开的专票,进项税额能匹出来吗?
老师,我们是一般纳税人,之前我们的进项发票,是没有通过“待抵扣”这个科目入账的,而是认证的发票就直接入“”进项税额“”那现在想把未抵扣的发票都通过待抵扣科目,那之前应交税费的科目,怎么平掉?
老师,一般纳税人当期进项税额比销账税额多的话要不要做如下分录:借应交税费(销项) 应交税费(待抵扣进项) 贷:应交税费(进项)?是我公司主管做的分录,我总感觉是不对的。我要不要和她一样做?
老师,我公司9月份升为是一般纳税人,我接着做账,添加了应交税费~进项税额,为何为负数?是不是要先结平8月税费,才能添加科目










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