- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-14 10:36
老师,要先做计提吗?如何做分录?
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你好,借;管理费用 贷;银行存款
2016-11-14 10:34:49
你好,借 研发支出-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-06-03 17:10:42
你好!借其他应收款 贷银行存款
发工资的时候借应付职工薪酬 贷现金 其他应收款
2018-05-15 14:46:45
借,应付职工薪酬5000^
贷,银行存款4200
其他应收款800
2019-11-24 07:19:23
您好
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款
2021-05-29 19:57:40
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邹老师 解答
2016-11-14 10:34
邹老师 解答
2016-11-14 10:43