应交税费 因为采购退货有红字发票 未交增值税余 问
你好,正在回复题目 答
老师 老师 我们公司给员工上意外险 160元 员工工 问
你好单位算不承担吗? 答
老师,这个我还怎么调整,怎么费用化处理啊 问
你好,这里支付的费用不符合资本化,将之前确认的在建工程结转至管理费用。 借:管理费用 贷:在建工程 答
一个员工不能在A公司领工资,有开票给A公司,这样不 问
您好,是因为什么原因不能在A公司领公司 答
老师你好,做内部账,其他公司未采购产品开票给他,公 问
实际有购入借库存商品 贷银行存款 答

老师:商场在返给回营业款(返款+手续费,手续费不会返给我们,只开服务费发票给我们)我现在是收到手续费发票,就:借销售费用手续费,贷:主营业务收入,手续费是12-2月份产生的,我都是收到发票才入账,商场总给欠我们购物卡3200元,其中3000银行转账,200手续费发票。3月我们总共开了3200元的销售发票给商场,手续费是每月都会开月开给我们,分别是1-3月,我的销售发票是3月一起开了一张3200给商场,如果我按3000元到款做借银行3000,贷主营业务收入+税3000,贴上3200发票吗?还是收到手续费发票,做借:应收账款,贷主营务业收入+税,到3月统一开发票时做:借销售费用:贷应收账款
答: 您好,您开3200元的发票的时候,需要全额确认收入,借:应收账款 3200 贷:主营业务收入%2B税 3200 收到返回款时,借:银行存款 3000 贷:应收账款 收到手续费时,借:银行存款 贷:应收账款 这里的手续费因为是几个月打一次,所以收到是,将前几个月未平账的应收账款冲回就行。
例如:销售商品时:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费----应交增值税(销项税额)收回款项时:借:银行存款贷:应收账款如果销售商品时:借:银行存款,贷:主营业务收入收回货款时候:要挂账:借:应收账款,贷:主营业务收入,那么应收账款怎么找平?
答: 你好,如果销售商品时做的分录是这个 借:银行存款,贷:主营业务收入 那收回款项就不需要做分录的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
销售收入凭证写借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 还用写借 银行存款 贷 应收账款
答: 你好,是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 第二笔分录是收款分录










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