发生销货退回,如何做分录,已开票登记过销项税,未确认收入。另一个问题,当月进项大于销项还用做一笔分录把留底的税计入未交增值税的借方吗

轻舞飞扬
于2021-04-17 14:25 发布 527次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-04-17 14:28
你好 你是本月的销售退回来吗 ? 你开票了为什么不做收入 2; 可以暂时不做月末结转。 等有销项税大于了进项税 一起结转处理
相关问题讨论
你好,是这样做结转未交增值税分录
2018-10-23 21:03:28
1.小规模增值税没有三级科目,直接做应交税费-应交增值税,2,你有三级科目就用应交增值税-未交增值税代替,不要用别的三级科目了,1.确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税-未交增值税 2.借应交增值税-未交增值税 贷营业外收入
2020-05-06 08:10:00
借:成本费用或库存商品
进项税额
贷银行
月末结转
借:销项税额
贷:进项税额
转出未交增值税
借:转出未交增值税
贷:未交增值税
借:未交增值税
贷银行存款
2020-06-11 11:40:34
你好 你是本月的销售退回来吗 ? 你开票了为什么不做收入 2; 可以暂时不做月末结转。 等有销项税大于了进项税 一起结转处理
2021-04-17 14:28:18
你的分录是:
1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 100
贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 50
贷:应交税费——应交增值税(结转 未交增值税)50
2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)50
贷:应交税费——未交增值税50
3、交税时
借:应交税费——未交增值税50
贷:银行存款
2018-05-07 15:03:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



轻舞飞扬 追问
2021-04-17 14:30
meizi老师 解答
2021-04-17 14:38
轻舞飞扬 追问
2021-04-17 14:47
meizi老师 解答
2021-04-17 14:48