老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

我们是租车公司,3月份发生了几笔业务,这些业务怎么做分录
答: 你好 1. 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 2. 借主营业务成本-维修费贷银行存款 3. 借 管理费用-工资 主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷银行存款
老师,我们有个公司,没啥业务,老板开始说不用做账了,3月发生了两笔业务,4月发生了一笔业务,6月又发生了3笔业务,都是和子公司之间的往来,没有损益,我可不可以6月建账,把这几笔业务都做到6月,还是必须从3月做
答: 可以直接把他做到6月份里面
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司6月份成立发生了以下业务。我分别要做内账和外账。请问这几笔内账和外账如何做分录?
答: 你好,外账:1,借:银行存款300,贷:现金300 2、借:管理费用-开办费55%2B245=300,贷:银行存款300 3、借:银行存款10000,贷:其他应付款-周晴10000 4、借:其他货币资金10000,贷:银行存款10000 内账账务处理按实际业务发生处理就行。

