老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

公司要准备注销,之前有预付款给供应商,与供应商有签合同,现签一个补充协议,把付尾款及开发票开给这家公司的法人股东,供应商开发专票给这个法人股东,那么法人股东收到发票可以抵扣进项吗?
答: 给法人股东不能开专票呀,只能开普通发票,只能给企业法人一般纳税人开专票
老师好,2月和3月供应商没有开发票给我,我们也忘记问他们要,导致这个月进项不能抵扣,请问这个月补开进来,先抵扣掉,都下个月认证掉,这样操作可以吗?
答: 同学您好,他在2月和3月份的时候已经开出来了吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,供应商发票给数量给我们开多了,进项已抵扣,我们申请了发票红字信息表,对方已经开完了负数,我收到这张发票后摘要怎么写啊?
答: 你好,摘要的话就可以写。冲销供应商多开发票金额







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