老师,入库的里面有来票暂估的,和未开票暂估的,有些一个 材料上面有一些开票了一些还是未开票暂估的,那这种一起的话,我要结转售出产品这块的成本不是不对了吗?这个怎么处理呢?
…..
于2021-04-16 19:06 发布 706次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-04-16 19:08
您好,也不是,需要根据合同等确认入库金额,同时按照上述金额结转成本。
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产品完工入库结转剩余材料成本
2015-12-09 18:12:53

第一个分录是错的,第二个分录是对的
你们应该是生产企业
一、领用原材料
借:生产成本——直接材料
贷:原材料
二、结转制造费用
借:生产成本——制造费用
贷:制造费用——各明细科目
三、结转生产成本
借:库存商品
贷:生产成本——直接人工
贷:生产成本——直接材料
贷:生产成本——制造费用
四、结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
2018-08-25 10:04:56

您好,对的。
2016-10-21 00:41:20

你好 是的 是这样的。
2020-04-30 17:47:42

你好,主营业务成本没按照库存商品价值结转吗
2022-01-19 19:49:06
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