老师,购买方发票已经抵扣,现在发现开错了,申请了红字信息表,给我方(销售方)邮寄了红字信息表,我作为销售方,怎么开负数发票,步骤操作麻烦老师给讲一下
范儿
于2021-04-16 12:39 发布 1312次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
2021-04-16 12:42
01
正常开票步骤,登陆→开具界面→发票开具.
02
进入发票界面后,点击红字发票.
03
点击直接开票.
04
依次输入红字发票信息表编号、对应蓝字专用发票代码和号码(红字发票信息表上面的数据)
05
点击确定,进入红字发票界面,核对红字发票信息,数量、单价、金额等是否有误,若有误可以进行修改(同正常开具发票一样,只是数量为负数).若无误,点击打印即可
相关问题讨论

纸质的付出发票当月开的可以作废。
2022-01-08 16:30:11

你好,打开发票开具页面,上面有红字或者负数按钮,点一下就可以开。
2020-05-27 16:59:19

您好。是的,负数发票是长这个样子的
2020-04-27 13:40:56

你好,摘要可以是销售退回
2019-11-04 16:44:35

你好,红冲与负数是说法不同,其实是一个意思的
2019-10-29 09:02:39
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