老师,发票退税勾选认证我是在4月初勾选的,以为和抵扣勾选归属月份一样呢,所以申报的时候我就把退税勾选认证的填到3月增值税申报表里了,我都清完卡了,4月也开销项发票了,那个增值税申报表还能更改吗

WQY
于2021-04-16 08:31 发布 1379次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
增值税申报表是指纳税人在每一期报税期限内根据相关税收征收法律、法规要求填写的税收申报表,主要用于纳税人申报当期应纳税款额及通过各种扣除抵减的税收减免额,以便税务机关核实纳税人当期应纳税款额。
申请增值税留抵退税的纳税人在填写增值税申报表时,需要先填写抵减项目栏,具体来说,首先在销项税额抵减栏填写本期应纳税额,然后在进项税额抵减栏填写本期可抵减进项税额;最后在留抵税额抵减栏填写本期可留抵退税额,即可抵减上限,即本期应纳税额减去可抵减进项税额的差额。
此外,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十八条的规定,纳税人应当在报送税务机关指定的会计凭证或者其他用于证明减免税额的凭证时,提交适当的书面申请,申请书应当包括纳税人的情况、减免税额的种类和数额以及相应的证据等内容。
拓展知识:增值税留抵退税是指纳税人缴纳的本期增值税较上一期累计应纳税额多出部分,经税务机关审核后,将多出部分退还给纳税人的税收减免形式。
2023-02-27 15:29:19
你好,你们是商贸出口的吗?
2022-01-13 15:57:40
同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
写个说明:因为按会计制度二手车销售收入计入了固定资产清理,按增值税申报需要确认销售收入,形成税会差异
2026-01-13 16:42:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


