我们公司有很多其他应付款到账,但是都是隔几个月才会结算,如果把贷方余额为其他应付款,调整为其他应收款,可以吗,怎么调整做分录
甜美的书本
于2021-04-15 22:53 发布 933次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-04-15 22:54
你好不调整,如果你做了调整的话,放到其他应收款财务报表会出现负数余额。
相关问题讨论

借:其他应付款
贷:其他应收款
2023-12-26 14:01:57

好,那这个个人职工和法人是一个人吗?如果是的话,可以不是的,不行。
2023-09-13 18:21:44

您好!比如你先帮员工支付个人社保部分,然后从工资扣,就是入其他应收
如果你先从工资扣,再支付,就是其他应付
2022-04-08 16:30:59

你好。学员,这个要规定借款期限,就是定期清理
2022-03-30 23:40:44

你光从字面的意思,咱简单地理解了一下,一个是应收,一个是应付,就是说其他应收款啊,是咱把这个钱转出来转出去了,但是后期这个钱是要还给咱的,所以咱应该收回来就叫其他应收款。
2022-03-21 14:46:45
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