- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-04-15 16:47
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
相关问题讨论

同学您好,应发数是公司实际承担的给付义务的
2022-12-07 14:47:51

你好
工资表没有出来的可以暂估
2022-02-25 13:33:43

你好,六月份计提工资时写成了实发数,是少计提了工资的意思?
2021-08-12 10:06:15

你好,根据你提供的图片,计提工资需要按32500
2021-07-15 21:37:55

借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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