老师,打橙色框的日期,我是从2019年12月做调节表下来,在2020年4月反映入账的,个日期我是写实际2019年12月的日期还是写4月1日啊?
k1
于2021-04-14 16:23 发布 383次浏览

- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

出纳日记账,什么时候收付现金,就在什么时候入。
2021-04-14 16:25:20

需要对照 两份对账单 (上级 和 本级的) 然后找出各自 未记账的
2020-07-16 13:23:57

银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上,分别补记对方已记而本方未记账的账项金额,然后验证调节后的双方账目是否相符。
1、企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项+银行已收而企业未收账项
2、银行对账单调节后的存款余额=银行对账单存款余额-企业已付而银行未付账项+企业已收而银行未收账
3、银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项账 通过核对调节,"银行存款余额调节表"上的双方余额相等,一般可以说明双方记帐没有差错。如果经调节仍不相等,要么是未达账项未全部查出,要么是一方或双方记账出现差错,需要进一步采用对账方法查明原因,加以更正。调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划账,而企业尚未入帐的未达账项,要待银行结算凭证到达后,才能据以入账,不能以"银行存款调节表"作为记账依据。
2015-10-26 12:05:40

您好,具体是什么业务的,银河余额调节表的是银行已付企业未付
2020-03-21 15:22:41

你好,次年初补做相应业务分录就是了
这个不属于未达账项,而是有会计业务分录漏做了,补做就是了,所以不需要做银行存款余额调节表
2020-03-21 15:35:54
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