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512901401
于2021-04-14 14:38 发布 1049次浏览
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-04-14 14:39
可计入管理费用-福利费
512901401 追问
2021-04-14 14:48
老师我这笔费用还没有支付,但发票已经开给我了,这账务怎么处理?
文文老师 解答
2021-04-14 14:50
借:管理费用-福利费贷:其他应付款-员工
2021-04-14 14:56
老师应该是应付账款--某某公司
2021-04-14 14:58
票是公司开给我们的
2021-04-14 15:02
若后期要付款给公司,计入应付账款--某某公司
2021-04-14 15:04
老师他现在开票过来也是公司开的,但银行账户又是个人的账户,这样我该怎么做账?
2021-04-14 15:09
做账不受影响,还是挂应付账款
2021-04-14 15:27
那我挂个人还是公司呢
2021-04-14 15:28
支付给个人,建议挂个人。
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文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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