@朴老师,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 问
你好请把资料完整发一下看看 答
老师租借办公室 没有发票 汇缴时调增 问
同学,你好 没有发票,汇算时调整 答
公司股东可以借钱给公司运营吧 问
那个是可以的,没问题的哈 答
单位有一辆公务车拍卖出售,假设卖了1万元,不开发票 问
增值税计算: 未抵扣进项税的固定资产出售,按简易计税(3% 减按 2%),增值税 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余额计算: 固定资产清理 借方 6000 元(第一步),贷方 9803.92 元(第二步),余额 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(净收益) 。 最后一笔分录错,应是借:固定资产清理 3083.92 贷:资产处置损益 3083.92(因是主动处置,用 “资产处置损益”,且金额为 3083.92 )。 答
老师你好,我想问下年度所得税汇算调增需要做分录 问
年度所得税汇算调增,不需要做分录 答

老师,筹建期账务处理是管理费用-开办费的,企业所得税汇缴的时候是纳税调增是吗,调增会交税吗?去年没有调增,今年怎么处理。
答: 你好 你没有发票的话就得调增处理的。
老师,筹建期账务处理是管理费用-开办费的,企业所得税汇缴的时候是纳税调增是吗,调增会交税吗?去年没有调增,今年怎么处理
答: 你好,是的额,不需要交税,你这个利润总额是负数,调增之后这个应纳所得额是0 了,你这个去年是几时,你做账做开办费吗,2020年年报还是2019年?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,筹建期账务处理是管理费用-开办费的,企业所得税汇缴的时候是纳税调增是吗,调增会交税吗?去年没有调增,今年怎么处理。
答: 你好 如果真是发生 合规的不用调增啊


????无忧 追问
2021-04-13 17:19
羊老师 解答
2021-04-13 17:24