送心意

姜老师

职称高级会计师

2021-04-13 09:48

同学你好,销售自己使用过的固定资产,不入主营业务成本,计入营业外收入。
 处置固定资产,借:待处理财产损益   12975.05    累计折旧 4324.95    贷:固定资产17300 收到500元变卖款借:现金等   500   贷:待处理财产损益  500,余额借:营业外支出    12475.05   贷:待处理财产损益。

西瓜君 追问

2021-04-13 09:56

那我自己开票出去的,一起算进销售额了,怎么办呢

姜老师 解答

2021-04-13 10:17

同学你好,可以做账务调整,你调整一下账务处理错误就可以了。先做错误的负数凭证,然后再做正确的凭证就可以了。

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相关问题讨论
不合适的,收入成本不配比
2018-06-07 09:14:02
你好,是的,分录是 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
2019-07-02 19:25:20
你好,需要做价税分离的
2017-03-14 15:33:40
同学你好,销售自己使用过的固定资产,不入主营业务成本,计入营业外收入。 处置固定资产,借:待处理财产损益 12975.05 累计折旧 4324.95 贷:固定资产17300 收到500元变卖款借:现金等 500 贷:待处理财产损益 500,余额借:营业外支出 12475.05 贷:待处理财产损益。
2021-04-13 09:48:33
你好,算代开发票的销售额
2020-03-31 20:05:32
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