我因为申报时系统提示有红字进项专票信息,需要填进项税转出金额,导致我实际缴纳增值税与转出未交不符,其他计提附加税也不符,如何处理呢
小鱼儿
于2021-04-12 10:28 发布 927次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-04-12 10:30
你好
进项转出负数发票收到了吗
或者你自己开了信息表的吗
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您好,进项税转出,借成本费用科目贷应交税费应交增值税(进项税转出)。附加税没有转出分录
2021-04-05 20:54:29

您好,进项税额转出分录,借:主营业务成本等科目,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。补缴了增值税和附加税分录,借;应交税费-未交增值税,应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,贷:现金或者银行存款。
2019-01-12 14:38:19

你好,是需要的,进项税额转出会增加我们应交税增值税的金额,比如没转前我们应交增值税是100,那么我们是以100为基数来计算附加税的,如果转出20万,那么应交增值税是120,就应是以120为基数来计算附加税的
2020-03-31 10:03:34

你好,你说的非常对的
2019-03-27 13:23:34

你好,你进项转出的时候怎么做的?
2025-02-12 15:35:44
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