- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-09 16:05
如果做成 借:其他应收款 贷:银行存款,后面贴个收据就可以了吧。等发票开来了,就 借:费用 贷:其他应收款?
相关问题讨论

借;预付账款 贷;银行存款
需要取得发票才可以作为费用核算的
2016-11-09 15:50:57

您好,可以把多做的数额做一个红字分录就可以
2018-12-27 16:44:35

您好
借:管理费用-服务费
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
2020-11-25 19:31:27

1月才开始建账就录入一月凭证
2019-04-23 14:42:06

您好,可以按您说的操作,也可以在18年收到发票的时候,借;费用科目,正数,借;费用科目,负数。
2018-08-11 16:23:31
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邹老师 解答
2016-11-09 15:50
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