- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-09 15:24
老师 那这个分录我是记到10.31号 还是11.8号呢
相关问题讨论
借;预付账款 贷;银行存款
借;库存商品 应交税费 贷;预付账款
有应纳税额才需要做结转的
2016-11-09 15:15:34
您好!可以先结。汇算清缴再调整。
2017-03-03 16:12:19
<p>你好,需要做转出</p><p>应纳税额=销项税额-(进项税额-进项税额转出)</p><p>借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷;<span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">应交税费—未交增值税</span></p>
2016-07-27 18:43:30
你好
购进 借;库存商品 应交税费(进项税额) 100 贷;银行存款等科目
销售 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 120
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
在有应纳税额的月份才需要做结转未交增值税的
2018-05-08 19:53:14
购进货物时
借:库存商品/原材料
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款/应付账款
2015-10-19 19:31:17
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邹老师 解答
2016-11-09 15:15
邹老师 解答
2016-11-09 15:32