老师,我公司是做家庭维修的,10月份开出了一张增值税专用发票1700元,当时工人收取了500元定金,剩余的1200元 双方约定等活做好了再支付。发票1700元(含税价)在对方付过定金后 就开给对方了。后来因为种种原因,这笔业务没做成。对方发票不退给我们,我公司定金也不退给对方。这样账务怎么处理呀?

夏末
于2016-11-08 21:38 发布 850次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
您好,可以与对方沟通折扣是否要开负数发票,如果要开的话,那就折算到负数里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
现在没有货运的增值税专票了
2019-11-13 19:54:44
在开票时,是可以选择含税单价还是不含税单价,然后最后的金额会自动汇总含税总额。
2020-03-28 09:52:41
您好
请问自己单位税率是多少?
2022-05-25 14:05:57
如果是你们收到的发票错了,已经认证的需要对方开红票冲回再重开;如果是你们开出的发票错了,对方还没认证可以收回抵扣联作废重开,对方已认证的,你们得开红票冲回重开
2019-08-31 09:48:33
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