老师,我公司是做家庭维修的,10月份开出了一张增值税专用发票1700元,当时工人收取了500元定金,剩余的1200元 双方约定等活做好了再支付。发票1700元(含税价)在对方付过定金后 就开给对方了。后来因为种种原因,这笔业务没做成。对方发票不退给我们,我公司定金也不退给对方。这样账务怎么处理呀?
夏末
于2016-11-08 21:38 发布 803次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

您好,可以与对方沟通折扣是否要开负数发票,如果要开的话,那就折算到负数里面就行了。
2017-03-10 16:51:34

现在没有货运的增值税专票了
2019-11-13 19:54:44

在开票时,是可以选择含税单价还是不含税单价,然后最后的金额会自动汇总含税总额。
2020-03-28 09:52:41

你好!
不论是6%还是3%,你付钱的总数不变(没有亏)
2018-08-26 13:13:05

同学你好
这个只要是甲供材就看甲供的金额
2022-03-30 07:59:43
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