送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-04-09 15:39

你好,是需要执行反结账操作吗? 

小郭 追问

2021-04-09 15:41

请问如何执行反结账呢?我修改上个月的凭证

邹老师 解答

2021-04-09 15:46

你好,同时按住Ctrl+F12执行反结账

小郭 追问

2021-04-09 15:47

老师,进去哪个里面操作呢

邹老师 解答

2021-04-09 15:50

你好,就是这个界面,同时按住Ctrl+F12执行反结账

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相关问题讨论
您好,是可以的,但是不建议的,谢谢
2022-01-06 17:02:30
这样的操作一般是不被允许的。 财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。 如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。
2024-08-20 14:03:59
您好,这个的话是可以的,这10万做到7月的账,这个允许
2024-08-19 11:37:18
您好, 反结账后就是上期的数据了,本期结转的没有了
2024-03-22 11:50:57
https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=2157848622 看看这里对你有帮助,这是操作手册
2022-01-03 23:13:38
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