送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-08 16:20

可票据没到我司,被挂靠方背书给我司的另一分包方了,等于直接帮我们付了供应商了   那我们对收入及支付这块怎样帐务处理,谢谢

宋生老师 解答

2016-11-08 16:15

您好!您账上面直接按应收的款项借:应收账款 管理费用-管理费等 贷:应收票据。

宋生老师 解答

2016-11-08 16:22

您好!您的收入还是一样。借:应收票据 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。
然后再是上面说的分录
借:应收账款/其他应收款  管理费用-管理费等 贷:应收票据。

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相关问题讨论
你好; 借 应收票据贷应收账款 ; 到时到期承兑 即可
2022-07-14 14:33:44
扣的管理费用是咱的收入。 借银行存款贷主营业务收入,应交税费。 代付的那一部分借银行存款贷其他应付。 借其他应付款贷银行存款。
2024-03-04 15:29:59
同学你好 你是说外账的流水吗 这个就是收入
2022-03-07 14:57:11
同学:您好。内外之分,外账就当自身实际的业务一样处理。 1.出包方一般付到公司公户。2.收到款,内外账是一致。做往来处理。借:银行存款 贷:应收账款-XX项目 3.外账:没有办法体现管理费,收总包款和收取挂靠发票,差额部分用现金平账。内账:扣税款记入管理管理-税费负数,管理费用做收入。 4.手续费,多的做收入。 5.多的部分,做收入。 6.公司挂靠和个人挂靠基本是一致业务处理一致。公司可以开具专票抵扣,个人只能代开普通发票。 外账:挂靠业务外账当成自己的业务,与其他无差。 内账,多扣部分,要做自身的收入来处理。
2022-02-23 09:22:36
你好,那等于你们就少了成本票,利润会加大,可以转
2022-02-16 23:25:55
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