老师,你好,我司挂靠一家有资质的建筑公司 ,挂靠公司收到工程款是银行承兑票,本应是他们扣除管理费及税费后转给我司,但他直接背书给我们一家分包方了,请问我们应如何作帐务处理

美满的学姐
于2016-11-08 16:13 发布 1076次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-08 16:20
可票据没到我司,被挂靠方背书给我司的另一分包方了,等于直接帮我们付了供应商了 那我们对收入及支付这块怎样帐务处理,谢谢
相关问题讨论
你好; 借 应收票据贷应收账款 ; 到时到期承兑 即可
2022-07-14 14:33:44
扣的管理费用是咱的收入。
借银行存款贷主营业务收入,应交税费。
代付的那一部分借银行存款贷其他应付。
借其他应付款贷银行存款。
2024-03-04 15:29:59
同学你好
你是说外账的流水吗
这个就是收入
2022-03-07 14:57:11
同学:您好。内外之分,外账就当自身实际的业务一样处理。
1.出包方一般付到公司公户。2.收到款,内外账是一致。做往来处理。借:银行存款 贷:应收账款-XX项目
3.外账:没有办法体现管理费,收总包款和收取挂靠发票,差额部分用现金平账。内账:扣税款记入管理管理-税费负数,管理费用做收入。
4.手续费,多的做收入。
5.多的部分,做收入。
6.公司挂靠和个人挂靠基本是一致业务处理一致。公司可以开具专票抵扣,个人只能代开普通发票。
外账:挂靠业务外账当成自己的业务,与其他无差。
内账,多扣部分,要做自身的收入来处理。
2022-02-23 09:22:36
你好,那等于你们就少了成本票,利润会加大,可以转
2022-02-16 23:25:55
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2016-11-08 16:15
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2016-11-08 16:22