老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

算2017年12月31日的折旧额为什么不是除以8,从2016年1月到2017年12月31是折旧了2年,所以÷2
答: 你好,麻烦你把题目发上来
2015年1月1日一方将固定资产8万元,以11万元出售给另一方作为固定资产使用,折旧年限为3年。要求:(1)编制2015年12月31日(2)编制2016年12月31日(3)编制2017年12月31日(4)假设2016年12月31日报废
答: 2015年借管理费用3.67 贷累计折旧3.67
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
第二个折旧额应该是2016年的12月1日到12月31日,所以折旧率应该是第一个折旧率
答: 学员,您好,请详细描述下问题哦。


电会1802 李倩 追问
2021-04-09 11:08
暖暖老师 解答
2021-04-09 11:17
电会1802 李倩 追问
2021-04-09 12:14
电会1802 李倩 追问
2021-04-09 12:16
电会1802 李倩 追问
2021-04-09 12:16
暖暖老师 解答
2021-04-09 13:16