- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
2021-04-09 09:43
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
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您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2021-04-09 09:43:10

同学你好
借,管理费用等
贷,应付职工薪酬一工资
发工资时
借,应付职工薪酬一工资
贷,其他应付款一个人社保
贷,银行存款;
2021-04-09 09:49:34

借应付职工薪酬
借管理费用负数
2021-05-13 15:11:13

计提时,借:管理费用 50000 贷:应付职工薪酬 50000 发放时,借:应付职工薪酬48000 贷:银行存款48000,等于你多计提了2000元
2016-09-28 10:35:14

你好!缴纳后做一个补提的分录转到费用里去。
2020-06-07 14:30:24
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