送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-08 13:38

哦,那我账务处理是不是就是借:现金10000贷主营业务收入9809.52 贷: 应交税费——增值税190.48,而那6000的工资就是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬6000

追问

2016-11-08 13:43

那如果是差额征收,我该咋账务处理呢

宋生老师 解答

2016-11-08 13:29

您好!如果您是差额征税是这样的,但是您得先确定您这个属于差额征税

宋生老师 解答

2016-11-08 13:41

您好!不差额征税的就是您说的这样。

宋生老师 解答

2016-11-09 17:19

您好!差额征收的账务处理也是一样的。只是金额不同。

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