送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-08 15:04

你好   这个是跨年的 发票被查了吗 ?这样好判断科目  

水中的小鸟 追问

2021-04-08 15:07

是的,跨年了2018年的

meizi老师 解答

2021-04-08 15:08

你好 借以前年度损益调整-所得税费用贷应交税费-应交企业所得税  然后缴纳:借 应交税费-应交企业所得税  营业外支出-滞纳金 贷银行存款。 结转:借 利润分配-未分配利润 贷    以前年度损益调整-所得税费用

水中的小鸟 追问

2021-04-08 15:13

老师,这是所得税与滞纳金吧,那增值税进项转出分录呢?

meizi老师 解答

2021-04-08 15:14

 你好  我要看下你原来  做增值税 进项税的时候做的什么科目 ?  发科目来看看  

水中的小鸟 追问

2021-04-08 15:20

原来做的是库存商品

meizi老师 解答

2021-04-08 15:22

 你好那你做 :借库存商品贷进项税转出   先转出了 然后做 借应交税费-应交增值税-     进项税转出 贷 应交税费-应交增值税 -转出未交增值税    然后 借应交税费-应交增值税 -转出未交增值税  贷应交税费-未交增值税  缴纳:借  应交税费-未交增值税  贷银行存款   

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相关问题讨论
你好,同学。 什么意思,没太明白。你这公式是没问题的
2020-03-24 14:12:42
你好,是好这样做分录的,就是贷:应交税费-个人所得税
2020-07-10 16:43:03
你好,是所得税费用
2017-01-09 13:38:47
所得税暂时性差异,不管是递延所得税资产,还是递延所得税负债,所得税费用金额还是应交税费-所得税金额 是不变的 借:所得税费用 递延所得税资产 贷:应交税费--应交所得税 递延所得税负债
2018-12-07 22:34:19
所得税费用=应交所得税-递延所得税资产借方发生额
2020-03-20 15:04:35
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