增值税专用发票1月税率开错,2月对方开红字发票将税务名称开错,3月进行纳税申报提示当期开票数据中无相关税种认定,无法继续纳税申报,请问这种情况要怎么处理,能让对方更改红字发票申请表重新开具吗?
欢呼的爆米花
于2021-04-07 15:45 发布 508次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-04-07 16:00
你好,这个是可以的,无相关税种认定 就去企业信息,你看你们税种核定有效期起是几时,4月申报,不是3月,季度申报, 是你们开发票还是收到,收到可以退回要求对方直接开正确蓝字发票就可以
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你好,这个是可以的,无相关税种认定 就去企业信息,你看你们税种核定有效期起是几时,4月申报,不是3月,季度申报, 是你们开发票还是收到,收到可以退回要求对方直接开正确蓝字发票就可以
2021-04-07 16:00:48

红字发票不用额认证的
2018-11-13 16:33:03

不用,做进项税转出即可
2017-07-07 17:58:17

您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32

认证,或者做进项税额转出都行
2017-03-12 15:30:48
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