老师 之前没有内账 期初录数据也没有查完全部的应收应付款 3月已经结账完成 现在经理整理了一下与各客户的往来 整理出来的应收应付怎么录分录呀 或者说怎么录入系统啊

ME
于2021-04-07 14:32 发布 609次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
这个对应期初输入不对,补上,借应收 贷未分配利润,或者是借未分配利润 贷应付账款等调为正确
2021-04-07 14:39:45
您好,是可以的。您也可以暂估成本
2021-04-29 14:39:15
你好,期初填写3月份低的,要保证之前的都结账了
2022-05-05 10:36:48
可以这样操作的呢
2021-09-27 13:55:16
你好,根据发生的经济业务作出账务处理,登记明细账,总账,编制丁字帐,报表
2016-08-30 22:09:56
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