老师你好,老板的朋友想从公司走个账,比如我们货值10000元卖给他们15000,这5000元他给我们开增值税发票,可以这样操作吗?中间是不是换牵扯到企业所得税附加税的问题,正常应该怎么操作呢
路人甲
于2021-04-07 08:32 发布 698次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-04-07 08:36
你好
应按合同内容和金额开发票 有利润就交所得税,有收入交增值税和附加税
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你好,增值税不可以抵扣
所得税按利润总额申报
2017-05-08 16:58:03

你好!是的。就是这样理解。
2017-09-15 16:14:16

你好,可以作为成本或费用抵扣企业所得税的
2018-09-05 14:54:49

你好,增值税的未开票收入也是需要申报的。
2019-05-15 11:00:28

正规是有销售,没有开发票,也需要做无票收入,季度不超过30万免增值税,这个做账是包括增值税和企业所得税,只是明细不一样,借应收账款 贷主营业务收入 ,应交增值税,影响企业所得税是主营业务收入
2020-07-01 10:16:00
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