送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-03 15:59

您好
应该是按月摊销入账
借:管理费用
贷:其他应付款-暂估

暖暖*^_^* 追问

2021-04-03 16:02

是不是借  长期待摊费用  贷  其他应付款     每月再借  管理费用  贷长期待摊费用

bamboo老师 解答

2021-04-03 16:03

没有支付 也没有收到发票 不需要计入 长期待摊费用科目

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相关问题讨论
您好 应该是按月摊销入账 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估
2021-04-03 15:59:43
借;应付账款或其他应付款 贷;银行存款等科目
2016-08-02 16:48:30
可以, 分录没有问题。
2019-06-17 17:17:53
借:预付账款 贷:银行存款
2018-01-30 15:22:19
可以先计入到预付账款里面,然后再慢慢摊销。
2021-11-22 15:35:23
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