请问,我们公司预付了50万到厂家,借:预付账款 贷:银行存款。我们每次拿货直接从预付款里扣除,借库存商品 贷:预付账款,这次拿货先扣款但货未到如何做分录?(内账)
舒适的早晨
于2016-11-06 11:33 发布 1217次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-06 11:43
我们预付的50万直接有个厂家系统,我每月做账想要对的上系统里的金额,但这次厂家是扣了我们款货是没有到,这个有办法处理吗?如果我不做账务处理账上的金额还是50万跟厂家系统对不上
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第一个贷方应当是预付账款才是
2017-03-29 14:57:12

你好,货未到不用做账务处理的,你当时款都付了
2016-11-06 11:34:36

你好,那你就不是应付,而是支付了应付账款才是啊
2017-03-29 16:12:27

你好,不可以。第二个分录,贷方全部计入预付账款核算。
而不是一部分预付,一部分应付
2022-05-25 16:15:45

借:库存商品,贷:预付账款,银行存款(补的差价) 为什么进入库存 你直接作为管理费用劳动保护费就好了
2016-09-01 15:28:41
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