送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-02 16:46

您好,计提借成本费用科目,贷应付职工薪酬~工资/社保,收钱借银行存款,贷营业外收入

秋茴 追问

2021-04-02 17:01

但我们实际上并不用支付工资给这个人哦。

小林老师 解答

2021-04-02 17:05

您好,让对方把工资也补回来,按工资支付,否则社保有风险。

秋茴 追问

2021-04-02 17:06

然后就按你上面的分录做了吗?

小林老师 解答

2021-04-02 17:08

您好,是的,您的理解非常正确。按对方是员工处理

秋茴 追问

2021-04-02 17:12

另外有个问题,还想问一下的,因为我们这个是个体户,然后双定户,不做账的。我是自己做内部账来方便自己看的。还有没其他方法更简单处理呢?

小林老师 解答

2021-04-02 17:20

您好,没有其他方法,其他方法有社保风险

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您好,去社保局用劳动合同备案,增加人员上社保。社保一样带上员工辞职报告或者公司辞退报告,合同办理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 计提,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,其他应收款(个人负担部分),  贷:银行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,一般是当月扣当月的。
2019-10-15 22:36:20
同学你好 各地不一样的系统哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保时,比如说社保单上是1万,其中个人3千,公司7千,正常的做法是打款一万到社保专户里。入管理 费用 的也是7千。但是现在因为有这笔退款,我们只需打款4千到社保专户里,那么这个时候我们又要怎么处理,麻烦老师告知下完整的分录 ,谢谢
2015-08-31 10:59:59
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