- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-11-04 22:19
老师,单位购进20万元的茶叶送客户应该列什么科目
相关问题讨论

你好,调增的只是所得额,不一定都是交税的,如果所得额是负数的,不用交税
2018-12-11 16:38:04

您好,如果贵单位是亏损,招待费也要按规定金额调增,按新税法规定,业务招待费按实际发生额的60%税前列支,但最高不超过销售收入的千分之五。是按这个规定调增的。
2016-11-04 22:05:50

你好,是可以弥补亏损的
2018-09-28 14:52:02

你好!没有。都是要调整的
2019-04-29 15:04:03

你好,业务费的所得税前扣除调增只是申报表上填数据,不用另外再做分录
2019-07-10 22:04:54
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