老师您好,请问做纳税调整的钱怎么做会计分录?税务局在核查的时候,发现2015年度的发票有问题,所以让把进项税转出,去税务局调整了增值税报表,转出了15000元的进项税额,还发生了2910元的滞纳金,请问这笔钱应该怎么做凭证?谢谢
文禹的妈妈
于2016-11-04 16:32 发布 968次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

借:相关成本 贷:应交税费-进项转出 ,借:营业外支出2910 应交税费-纳税检查 15000 贷:银行存款
2016-11-04 16:40:13

你好 借以前年度损益调整 贷进项税额转出 借 应交税费 营业外支出 贷银行存款 借 利润分配 贷以前年度损益调整
2019-04-22 14:09:24

借:以前年度损益调整
贷:应交税费~进项税额转出
2019-01-10 17:41:50

同学好
做这个分录没问题的
2022-02-11 17:10:59

汇算清缴调减成本
2019年账务更正:
借 应交税费
贷 以前年度损益调整
2019-05-07 16:41:23
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