送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-03-31 12:10

您好,借应付职工薪酬~工资14900贷其他应付款1403.54贷库存现金13496.46

王丽华 15269263371 追问

2021-03-31 12:51

老师,不用计提吗

王丽华 15269263371 追问

2021-03-31 12:54

用金蝶王记账需要计提吗

小林老师 解答

2021-03-31 12:54

您好,是需要计提,以为您只需要发放分录,计提,借成本费用14900贷应付职工薪酬~工资

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相关问题讨论
计提工资 借,管理费用—工资14900 贷,应付职工薪酬14900
2021-03-31 12:08:54
您好,借应付职工薪酬~工资14900贷其他应付款1403.54贷库存现金13496.46
2021-03-31 12:10:08
你好,备用金是不是挂其他应收款了
2022-02-22 08:12:30
你好,借:成本或费用 贷:其他应付款
2019-03-04 16:12:49
工资就是先计提,借:管理费用——工资 贷:应付职工薪筹——工资,支付的时候,贷方:银行存款
2021-03-31 11:34:33
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