- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-03 17:55
我如果把多提的营业费用做成应收账款呢,应该是借:应收账款500;借营业费用-500,这样可以吗
相关问题讨论
您好!可以做借方负数的。借:营业费用 -500 贷:现金等-500
2016-11-03 17:49:28
你好,营业外收入就是营业外收入,无法直接冲减管理费用啊
营业外收入的分录是,借:银行存款等科目,贷:营业外收入
2021-12-21 17:18:18
做借方红字,费用不能做贷方,需要做借方,
2020-01-02 18:48:48
你好,借;库存现金等科目,贷;管理费用(或借方红字)
2019-12-09 15:46:26
借:以前年度损益调整(代替销售费用--运费) 负数 贷:银行存款 负数
借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 负数
2018-07-09 10:18:18
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宋生老师 解答
2016-11-03 17:49
宋生老师 解答
2016-11-03 17:56