- 送心意
会计学堂陈老师
职称: 中级会计
2016-11-03 11:22
老师这样填写是不是就可以,待抵扣进项税额不用填写,自用填写 本期认证相符且本期申报抵扣 这一行就行是吗? 如果下一期我们有销项税额,但是还是没有抵扣完进项税应该怎么填写。
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
同学你好
你这个分录不对
分录应该是
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
你好 进项税是你购进货物回来 取得进项税 可以拿来抵扣增值税销项税 和进项税转出的金额的。
2020-03-14 11:35:25
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会计学堂陈老师 解答
2016-11-03 11:14
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2016-11-03 11:25