老师,请问一下,开政府的发票,当月没到账,过了二个月是从财政拨付的,这个怎么做分录

陆
于2021-03-27 09:44 发布 647次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借应收账款贷主营业务收入,应交税费
下个月借银行存款贷应收账款
2021-03-27 09:58:20
可以先计入“待摊费用”,每个月收到发票时再分摊。
借:待摊费用
贷:银行存款/零余额账户用款额度
实际每个月收到发票时:
借:业务活动费用
贷:待摊费用
2023-03-21 10:25:53
一、企业收到拨款时:
借:银行存款
贷:专项应付款 —— 项目
收款的处理一般都没有问题,关健是专项拨款实际实用时的会计处理,可能各个企业各不相同了,有的企业甚至一笔分录就把专项拨款冲销掉:
借:专项应付款 —— 项目
贷:管理费用 —— 科研费
二、专项研究项目需要购置仪器设备等固定资产时:
借:固定资产
贷:银行存款
借:专项应付款 —— 项目
贷:资本公积
无论是在专项研究项目进行之中还是在项目完成之后,该固定资产的折旧都应视同公司日常生产经营用固定资产折旧政策处理。而对于专项研究中形成产品的,会计处理如下:
借:存货
贷:资本公积
2020-06-17 16:30:25
你好,同学。
财务会计需要这样处理的,预算会计不用的。
借 银行存款
贷 财政拨款收入
回购款,这是什么回购款,是否是属于补助收入
2020-07-31 17:38:11
还是需要计提的
借:单位管理费用
业务活动费用
贷:应付职工薪酬-工资
2025-09-15 09:33:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


