老师,2020年12月份,我们企业开了专用发票给对方公司,现在对方公司说开错了,要我们重开,是开冲红发票吗?税金1月已交了,而且1-3月季度我们企业不到30万元的增值税,还要开这冲红发票吗,开了话是不是要重交税费?开给对方100万元的专用发票
会计学堂老师
于2021-03-26 14:43 发布 839次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-03-26 14:45
同学,你好
对的,红冲然后重新开
如果一张红一张蓝,金额一样,税金是抵扣掉的
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这个我可以去听我5月份讲到会计分录大全负债类那一节,里面有具体讲解。
2015-06-25 14:24:12

年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。
应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01

你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18

你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02

你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17
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