公司注销,实收资本可以有数吗 问
那个要退还给股东的 答
老师好!我们公司借资质给别的公司做业务,会产生费 问
同学,你好 私转公,你们不做收入 借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师,为项目去外地开评审会发生的会务费开专票,这 问
可以进项抵扣,建议计入费用 答
我们做餐饮交那个电费,转到物业个人账户可以吗?因 问
你好,如果是物业公司开票就需要转到物业公司。 答
请教老师,跟保洁签订了非全日制劳动合同,按小时计 问
你好,按劳务申报。 这个比如借管理费用-清洁费,贷应付账款。 答

你好,入库的时候成本会计做的应付账款借方32016出纳付款时扣了费用400会计怎么做分录
答: 你好 这个 400元费用是什么情况 ? 描述下业务才能判断科目。 你们是 买货物产生的货款32016的款 是吗
老师,机电工程维修类公司,收到一张维修类成本票,公司无机器设备,本公司接到活后又让其他公司干活了,本公司收到维修成本票,可不可以这样做分录 借:工程施工一人员费用 贷:应付账款
答: 可以的,这个可以的,可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
16年底预提费用13万。今年收到票并付款16万。现在让把16减去13万后把多余的做成本。怎么做分录呢?去年年底预提的13万要怎么处理。16万的票怎么处理?
答: 你好,此问题已经给予回复
老师,你好,临时设施入库是借,临时设施,贷,应付账款 。摊销成本是借,工程施工-合同成本-措施费,贷,临时设施摊销。那发票来了以后怎么做分录啊?
18年暂估的成本,明细科目要调整,该怎么调?比如:借:工程施工/A成本 10 工程施工/B成本 30 贷:应付账款/暂估 40但现在发现,A成本是30 B成本是10 。跨年了 ,该怎么调整做分录?
老师,我们有一项需支付的劳务款,13万,本月只付4万,我能这样做分录不:借 工程-合同成本。13万。 贷 现金 4万 应付账款11万。这样做是不是增加了本月的成本啊?要是这样不对我该怎样做分录呢?
老师好,请问我司之前没入过帐,只做流水,现在要建帐,但应收款对不上,而且之前的费用成本又没入帐,现在要补入的话费用,成本如何做分录?

