老师,我请教个问题。 计提 9月份增值税 723.35 但是报表出来的是 723.36 实际扣款也是 723.36 这个 0.01的误差,要怎么做凭证? 另外从10月份开始,我们开始免增值税了。 分录怎么做好哈
若冰
于2016-11-02 16:30 发布 797次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

借;主营业务收入 贷;应交税费0.01
免征了就 借;应交税费 贷;营业外收入
2016-11-02 16:19:10

做到营业外支出把他弄平
2016-11-02 16:33:49

可以将你们应交的增值税明细数据打印
2018-10-10 12:46:59

1、借管理费用-地税印花税,贷银行 2、借应交税金-应交增值税(已交税金),贷银行 3、借应交税金-应交消费税(应交营业税),贷银行
2018-03-10 09:36:31

你好,小规模纳税人免增值税分录不需要附原始凭证的
2020-07-11 10:41:16
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