送心意

欢喜老师

职称高级会计师,税务师,CMA

2021-03-26 05:06

你好
如果电费是付的当月费用,可以先暂估入账。发票来之后,将暂估的红字冲回,再按发票
入账。

林慧 追问

2021-03-26 19:12

老师,分录要怎做?

林慧 追问

2021-03-26 19:17

老师,暂不入账,要怎么做分录?

欢喜老师 解答

2021-03-26 19:24

你好
暂估入账分录:借:管理费用/销售费用-水电费-暂估
贷:应付账款
发票到了
借:应付账款
贷:管理费用/销售费用-水电费-暂估
按发票金额,
借:管理费用/销售费用-水电费-暂估
应交税费-应交增值税进项
贷:应付账款

林慧 追问

2021-03-26 20:13

老师您好!第一笔和第二笔抵冲掉,第三笔才是实际付的电费是不?

欢喜老师 解答

2021-03-26 20:15

你好
是的,您的理解很正确。

林慧 追问

2021-03-26 20:21

这样做对吗

林慧 追问

2021-03-26 20:22

谢谢老师!

欢喜老师 解答

2021-03-26 20:24

你好
是的。可以这样做账。

林慧 追问

2021-03-26 20:26

好的,老师!

欢喜老师 解答

2021-03-26 20:27

你好
祝你学习愉快。能给个好评吗,谢谢

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你好 如果电费是付的当月费用,可以先暂估入账。发票来之后,将暂估的红字冲回,再按发票 入账。
2021-03-26 05:06:24
你好,可以这样操作的呢
2020-11-17 11:07:58
同学你好 需要对方开红字信息表,然后您 方开红字发票;
2021-11-08 11:48:28
你好,可以这么做的。
2021-05-12 14:48:45
你好,发票哪里有问题啊?
2020-10-17 11:40:23
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