送心意

欢喜老师

职称高级会计师,税务师,CMA

2021-03-26 05:06

你好
如果电费是付的当月费用,可以先暂估入账。发票来之后,将暂估的红字冲回,再按发票
入账。

林慧 追问

2021-03-26 19:12

老师,分录要怎做?

林慧 追问

2021-03-26 19:17

老师,暂不入账,要怎么做分录?

欢喜老师 解答

2021-03-26 19:24

你好
暂估入账分录:借:管理费用/销售费用-水电费-暂估
贷:应付账款
发票到了
借:应付账款
贷:管理费用/销售费用-水电费-暂估
按发票金额,
借:管理费用/销售费用-水电费-暂估
应交税费-应交增值税进项
贷:应付账款

林慧 追问

2021-03-26 20:13

老师您好!第一笔和第二笔抵冲掉,第三笔才是实际付的电费是不?

欢喜老师 解答

2021-03-26 20:15

你好
是的,您的理解很正确。

林慧 追问

2021-03-26 20:21

这样做对吗

林慧 追问

2021-03-26 20:22

谢谢老师!

欢喜老师 解答

2021-03-26 20:24

你好
是的。可以这样做账。

林慧 追问

2021-03-26 20:26

好的,老师!

欢喜老师 解答

2021-03-26 20:27

你好
祝你学习愉快。能给个好评吗,谢谢

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你好 如果电费是付的当月费用,可以先暂估入账。发票来之后,将暂估的红字冲回,再按发票 入账。
2021-03-26 05:06:24
什么情况的红冲呢?
2025-02-07 17:01:15
你好,你们单位是销售方的吗?
2022-06-20 10:39:27
您好, 先开红字信息表,再开红字发票。 第一步“填写信息表”:开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”:开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”:开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合
2022-11-11 11:50:46
你好,如果是专票购买方已经认证了,购买方必须开红字信息表销售,方才能开红字。
2022-02-18 09:09:51
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